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財務報告に係る内部統制の基本方針



 当社は、法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、財務報告の信頼性を確保するため、

適正かつ効率的な内部統制システムを構築し、事業活動の健全かつ持続的な発展を実現すべく全役職員

が一丸となりその適正な整備及び運用に努めます。



1)会計基準その他の法令を遵守し、経理規定をはじめとする関連規定を整備し、適正な会計処理を行います。


2)一般に公正妥当と認められる基準に従い、内部統制の整備・運用状況の評価を定期的に実施し、業務改善

   策を継続的に行います。


3)財務報告を所管する部署の会計・財務に関する専門性を維持・向上させるための施策を実施します。


4)発見・認識された不備・不正は速やかに社長へ報告させるとともに、迅速かつ適切な対応・是正・事後のフォ

   ローアップに努めます。


5)すべての業務プロセスにおいてリスクマネジメントを徹底すると同時に、効率的で透明性のある内部統制の

   体制を構築します。


6)有効な内部統制システムを維持・向上させるため、役職員に対して社員教育に努めます。